东 米 发表于 2018-10-23 10:58:06

公司的每月的进项大于销项,请问下面会計处理正确么?

    内容简介:比如11月的销项税100,进项税200元,月末时账务处理借:应交税费-应



bi(比)如11月的销项税100,进项税200元,月末时账务处理 借:应交税费-應交增值稅-转出未交增值税100借:应交税费-应交增值税-销项税额100贷:应交税费-应交增值税-进項税额200,请问账务处理正确么?年末转chu(出)未交增值税系借方余e(额)负数,是否是要调整到其他流動资产?(部分进项稅是缴纳下年租金)

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